Совет директоров ОАО МРСК Центра и Приволжья 28 ноября 2012 года утвердил бизнес-план, включающий инвестиционную программу, на период 2013 -2017 гг.
Основные показатели бизнес-плана ОАО МРСК Центра и Приволжья на 2013год:
(в млн. российских рублей, если не указано иное)
Показатель
2012 прогноз
2013 план
Изменение, %
Выручка, в т.ч.
59 777
65 717
9.9
- от передачи электроэнергии
58 257
64 640
11.0
- от услуг по технологическому присоединению
1 169
836
- 28.5
Себестоимость
53 849
58 590
8.8
Валовая прибыль
5 928
7 127
20.2
рентабельность,%
9.92
10.84
9.27
EBITDA
9 864
12 391
25.6
рентабельность,%
16.5
18.86
14.3
Чистая прибыль
1 944
3 089
58.9
рентабельность,%
3.25
4.7
44.6
Полезный отпуск электроэнергии (в млн.кВтч)
54 327
54 725
0.73
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %
8.97
8.99
0.22
Ввод основных фондов
10 057
9 247
- 8.1
В результате прогнозного увеличения полезного отпуска электроэнергии и планового увеличения тарифов на услуги по передаче электроэнергии бизнес-планом предусмотрен рост выручки на 5 940 млн. руб. (или на 9,9%).
Низкий темп рост полезного отпуска электроэнергии и увеличение потерь электроэнергии к отпуску в сеть вызван уходом потребителей последней мили филиалов Владимирэнерго , Мариэнерго , Кировэнерго и Рязаньэнерго .
Ввод основных фондов, предусмотренный бизнес-планом на 2013 год, соответствует Инвестиционной программе Общества, в которой на период 2012-2017 гг. запланирован ввод 5 726 МВА трансформаторной мощности и 15 810 км линий электропередачи.
Планируется, что в 2013 году EBITDA составит 12 391 млн. руб., чистая прибыль увеличится до 3 089 млн. руб.
Стоимость чистых активов на конец 2013 года планируется на уровне 49 518 млн. руб., что превышает на 6 % ожидаемую величину чистых активов Общества по итогам 2012 года.