Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 2015г. и плановый период 2016-2019 гг.


Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):

                        Показатель                       

Утвержденный план

Скорректированный план

Изменение %

Выручка, в т.ч.

68 266

69 111

1.2

 - от передачи электроэнергии

67 462

68 056

0.9

 - от услуг по технологическому

   присоединению

599

850

41.9

 - от прочей продукции (услуг)

206

206

0.0

Себестоимость

63 476

63 971

0.8

EBITDA

9 467

9 369

-1.0

 - рентабельность,%

13.9

13.6

 -0.3 пп

Чистая прибыль

540

437

-19.1

 - рентабельность,%

0.8

0.6

 -0.2 пп

Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч.

50 279

48 795

-3.0

Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч

5 082

4 959

-2.4

Инвестиционная программа (освоение)

7 357

4 529

-38.4

Стоимость чистых активов

49 821

49 869

0.1

Скорректированный бизнес-план ОАО МРСК Центра и Приволжья предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.

В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:

-        рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;

-        увеличение затрат по статьям Сырье и материалы на 330 млн.руб., Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;

-        снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;

-        сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО ФСК ЕЭС привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.

EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб.  Снижение  показателя  чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.

Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:

-        1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;

-           559 млн.руб. новое строительство;

-           713 млн.руб. технологическое присоединение.

Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании  в текущих макроэкономических условиях.

Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.

06 апреля 2015
Новость добавлена из Интернет

Все новости ИнфоЭлектро.

Все новости


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009